Вопрос по отражению документов в 1С Консультация #20354

Пользователь без фото
Гость_8750Сторожила
30 августа 2025 в 13:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе. Нам поставщик привез товар и выставил счет от ИП, а закрывающие от ООО. Как правильно отразить в 1с, если вношу счет в программу, то получается ИП нам должны, а если УПД, то получается, мы им должны, но а на самом деле все по нулям.
30 августа 2025 в 20:28
Здравствуйте. Прежде всего, приведите документацию в соответствие: УПД должен быть оформлен на того же контрагента, кто выставил счёт. Это значит: либо попросить ИП выдать УПД, либо оформить УПД от ООО на основе счёта и внутреннего документа-основания.

Если прямое исправление невозможно — используйте в 1С механизм взаимозачёта посредством корректировки. Например, можно применить документ типа «Корректировка долга» по счету 60 (расчёты с поставщиком) и 91 (прочие расходы), как рекомендовал эксперт на форуме Buhonline:

“...я бы списал её документом ‘Корректировка долга’ с проводкой Дт 91.2 Кт 60.”

Ну и общие рекомендации: 

  1. Устраните рассогласование документов: УПД и счёт должны быть от одного лица.
  2. Если это невозможно — используйте документ “Корректировка долга” (Дт 91.2 — Кт 60) для урегулирования разницы.
  3. Проверьте учетную политику и механизм работы с НДС и расчетами с контрагентами — возможно, потребуется корректировка настроек программы.

Консультации по теме
Статьи и документы по теме
Задать вопрос
Консультант онлайн (Денис Колеватов)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
Подписывайтесь
На наш телеграм-канал!