Корректировка долга Консультация #229

Пользователь без фото
оляНовичок
23 марта 2018 в 10:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень волнует данный вопрос, очень надеюсь на вашу подсказку.
Ранее был проведен взаимозачёт без кредиторской задолженности на 60 счете 62.01/60.01 в итоге образовалась дебиторская на счёте 60.02.,заметив это в следующем периоде, для упорядочения остатков с контрагентам, перевела остаток дебиторки документом "Перенос задолженности"на Д 62.01 обороты ровны, красноты нет, в оборотке по документам встаёт слово "корректировка долга", правильно ли это?
А также меня волнует если последствия данных манипуляций в учёте, и при сдаче НДС? Очень жду ответа
5 сентября 2018 в 20:53
Возможно, нужно составить проводку Д 60 К 62, и тогда у вас образуется дебиторская задолженность у покупателя. Потом он ее погашает перечислением на расчетный счет или же вы ее списываете за счет резерва по сомнительным долгам.
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке
КонсультантПлюс на 2 дня
Бесплатный доступ