НД по прибыли - как исправить ошибку? Консультация #6253

Гость_7000Активный
                    18 мая 2021 в 15:03
                 
                Добрый день.Если в марте 2021г.нашла ошибку за февраль 2020,нужно сдавать годовую НД по прибыли или за 1 квартал 2020 и годовую 2020г,
Спасибо.
            Вы ошибку в каком периоде будете править? В феврале 2020 или марте 2021?
                
Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					19 мая 2021 в 08:13
                Добрый день.
Я поэтому и спрашиваю,чтобы понять как правильно.
                Я поэтому и спрашиваю,чтобы понять как правильно.
Период закрыт. Когда нашли ее, тогда и исправляете. Это в бухгалтерском учете.
В налоговом учете тоже можно в периоде, когда нашли ошибку. Но там есть нюансы.
                В налоговом учете тоже можно в периоде, когда нашли ошибку. Но там есть нюансы.

Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					19 мая 2021 в 11:12
                Так все-таки, сдавать корректирующую годовую НД по прибыли или кор.за 1 квартал 2020 и кор.годовую 2020г?
                Период 2020 года закрыт. Вы в нем ничего не исправляете. Корректируете ошибки в 2021 году. Отчетность за 2020 год не правите.
                
Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					7 июня 2021 в 15:50
                Добрый день.
Цитата:Корректируете ошибки в 2021 году. Не совсем поняла...В НД на прибыль за 1 квартал 2021г. вносим изменения за 2020г.?
Каким образом,подскажите.пожалуйста.
Спасибо.
                Цитата:Корректируете ошибки в 2021 году. Не совсем поняла...В НД на прибыль за 1 квартал 2021г. вносим изменения за 2020г.?
Каким образом,подскажите.пожалуйста.
Спасибо.
Как вы ошибки такого рода исправляете? Вероятно, сторнируете? 
Вам же проводку надо исправить в учете, верно?
                Вам же проводку надо исправить в учете, верно?

Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					8 июня 2021 в 09:28
                Добрый день.
Да,получается,что нужно исправить суммы,неверно указанные при внесении в НД на прибыль.
Сторнировать....-никогда не применяла.
                Да,получается,что нужно исправить суммы,неверно указанные при внесении в НД на прибыль.
Сторнировать....-никогда не применяла.
У вас в прошлом периоде была запись. Она неверная, но исправить в том же периоде вы ее не можете - он закрыт.
Вам нужно сторнировать ее (т.е. отменить) и внести правильную.
                Вам нужно сторнировать ее (т.е. отменить) и внести правильную.

Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					8 июня 2021 в 09:35
                Тогда у меня изменится к уплате налог(станет больше),Поэтому я и спрашиваю,что в этой ситуации мне делать?
Спасибо.
                Спасибо.
Если станет больше, нужно будет доплатить + вероятнее всего начислят пеню/штраф. Также нужно будет объяснить налоговикам, почему произошла такая ситуация. Вне зависимости от периода - если вы исправляете ошибку, которая приводит к увеличению налога, будет доплата налога и уплата пени/штрафа.
                
Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					8 июня 2021 в 12:54
                Документально как все подтвердить,или показать,что надо досдать? В этом нет понимания.
Спасибо.
                Спасибо.
Вам нужно сделать сторно. Можете составить бухсправку, в которой прописать, почему одна делается, на основании каких документов. 
                
Гость_7000 (автор вопроса)Активный
					8 июня 2021 в 13:38
                Можете пошагово объяснить,как это правильно сделать?
Спасибо.
                Спасибо.
Вы ведь понимаете, что не видя программу и не зная ситуацию, сложно рассказать, как именно исправить. Иначе можно допустить ошибку, которую снова придется исправлять. Только общая информация - неправильную запись нужно исправить. Период открыт - правится сама операция, период закрыт - через сторно. Как сделать сторно в конкретном релизе и версии программы - узнайте у вашего программиста.
                Консультации по теме
                - НДФЛ и НДС 
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
 - Ошибка при расчете коэффициента К2 для ЕНВД
Здравствуйте!ИП на ЕНВД. Спустя 2 года с момента постановки...
 - Декларация 3 НДФЛ
Мною была подана декларация 3 НДФЛ 02.05.2017 г. в налоговую по...
 - Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках
Здравствуйте!У нас УСН.Я первый раз делаю баланс.Подскажите,пожалуйста,...
 - ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если в Казахстан.. НДС тоже 18%?
ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если...
 
Статьи и документы по теме
                - Восстановление НДС: как избежать ненужных начислений
 - НДС при экспорте: возврат налога и применение нулевой ставки
 - Налоговый агент по НДС: кто должен платить «чужие» налоги
 - НДС при импорте: тонкости расчета и учета налоговых платежей
 - Возмещение НДС. Возврат денег из бюджета
 
