#229 Корректировка долга

Пользователь без фото
оляНовичок
23 марта 2018 в 10:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень волнует данный вопрос, очень надеюсь на вашу подсказку.
Ранее был проведен взаимозачёт без кредиторской задолженности на 60 счете 62.01/60.01 в итоге образовалась дебиторская на счёте 60.02.,заметив это в следующем периоде, для упорядочения остатков с контрагентам, перевела остаток дебиторки документом "Перенос задолженности"на Д 62.01 обороты ровны, красноты нет, в оборотке по документам встаёт слово "корректировка долга", правильно ли это?
А также меня волнует если последствия данных манипуляций в учёте, и при сдаче НДС? Очень жду ответа
Редактор Мария ВласоваСторожила
5 сентября 2018 в 20:53
Возможно, нужно составить проводку Д 60 К 62, и тогда у вас образуется дебиторская задолженность у покупателя. Потом он ее погашает перечислением на расчетный счет или же вы ее списываете за счет резерва по сомнительным долгам.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.
Задать вопрос
Консультант онлайн (Мария Власова)
Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, кратко суть вопроса и подробно его содержание. Я постараюсь вам помочь. Это бесплатно.

Суть вопроса

Подробное описание вопроса

Отправить сообщение об ошибке